浙江政务服务APP
 
国资要闻
您当前的位置:首页 >>国资要闻

市国资委以会代训加强内部控制和风险管理

信息来源:市国资委 发布时间:2020-08-26 15:37浏览次数:

近日,市国资委组织召开了上半年度内审工作例会。各市属国企、嘉兴银行职能部室负责人、市国资委各处室负责人参加了会议,市审计局内审处副处长朱弘到会指导。会议由市国资委党委委员李雪林主持。

会上,各市属国企、嘉兴银行先后汇报交流了今年上半年以来内审工作开展鸿运、存在的困难和问题以及下半年内审工作计划打算,分享了各自的工作亮点和经验;综合督查处通报了年度稽查计划进展鸿运,布置落实2020年内部审计具体工作;市国资委各处室负责人就各单位提出的合理化意见建议做了一一解答。在听取鸿运交流后,市审计局朱弘副处长指出,各企业要按规定加强工作计划,进行分类指导,注重线上培训,聚焦鸿运市网址中心工作,防范债务风险,通过探索国家审计和内部审计协同、创新内审工作和加强内审队伍建设等方面,做实做强国资系统内审工作。

李雪林委员在讲话中充分肯定了各企业内审工作取得的成绩,并就下一步工作提出以下要求:一是各企业要更加积极的姿态完成年度工作任务;二是各企业要更加科学的态度抓好内审成果的运用;三是各企业要抓好制度建设。希望各企业再接再厉,进一步加强内审队伍建设,创新内审工作方法,提升内审工作鸿运,充分发挥内部审计在内部控制、风险管理以及促进企业持续健康发展中的重要作用。

打印本页关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
优发娱乐pt客户端下载凯旋门074游戏永利官网下载